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首年個稅匯算清繳申報實務與個稅籌劃及個稅最新政策解析

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首年個稅匯算清繳申報實務與個稅籌劃及個稅最新政策解析
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首年個稅匯算清繳申報實務與個稅籌劃及個稅最新政策解析課程,旨在幫助學員輕松了解個人所得稅相關最新政策,把握政策走向,學會提前應對;理解個稅匯算清繳的概念和適用范圍,把握企業、個人個人所得稅涉稅實務要點和需要注意的問題;學會面對新個人所得稅法,企業、個人應該如何合理規劃;理解新政策、新形勢下的個稅風險情況,避免多繳稅、涉風險;面對嚴格的個稅檢查,掌握合理規劃個稅籌劃方案的方法。
個人所得稅匯算清繳個稅籌劃申報

首年個稅匯算清繳申報實務與個稅籌劃及個稅最新政...課程特色與背景

  【課程背景介紹】
  新個人所得稅
相關內容導讀“個人所得稅”
轉型期的組織重啟與人力成本優化  上海 2020/1/9(1天)

轉型期的組織重啟與人力成本優化課程,在企業組織重啟的過程中,傳統的勞動關系也隨之發生切換,更為靈活的雇傭模式不斷涌現;當政策傾斜、經濟模式、社會認知、企業優化、個體崛起、需求升級;與此同時,從社會保險入稅,到個人所得稅法修改,近千個法律文件令人眼接不暇;改革進入深水區,2020年,你要如何面對。

國地稅合并背景下《社保改嫁稅務及個稅調整后企業應對策略與實務操作》高級研討班  北京 2020/1/10(3天)

國地稅合并背景下課程,旨在幫助了解個人所得稅計算和繳納過程各類常見疑難問題的正確處理方法;掌握當前稅務部門個人所得稅風險管理和稅務稽查的主要內容;學習社保稅務統征后個稅與社保的聯查以及與企業所得稅的比對分析;了解個人所得稅、企業所得稅改革趨勢分析與重大影響。

個稅新政、金稅嚴管下的用工涉稅風險控制及優化  上海 2020/1/10(0.5天)

個稅新政、金稅嚴管下的用工涉稅風險控制及優化課程,旨在主要內容講解個人所得稅法修正案重點與應用;金稅系統對監管環境的作用及影響;新環境下的社保監管;常見個稅及社保“籌劃”風險案例分析;新形勢下用工方式規劃成本的探索;員工福利處理涉稅風險點;股權激勵體系概覽。

2019年度個人所得稅扣繳風險自檢與匯算清繳實務高級研修班  長沙 2020/1/10(2天)

2019年度個人所得稅扣繳風險自檢與匯算清繳實務高級研修班課程,旨在幫助學員排查2019年度個稅扣繳操作中存在的風險漏洞、高效合規做好匯算清繳工作;納稅人可自主選擇由扣繳義務人代辦年度匯算,因此,輔助員工辦理匯算清繳將成為企業財務與人力資源工作者第二季度的一項重點工作。

法和相關政策不斷出臺,從未有過的個稅匯算清繳
相關內容導讀“匯算清繳”
2019年度個人所得稅扣繳風險自檢與匯算清繳實務高級研修班  長沙 2020/1/10(2天)

2019年度個人所得稅扣繳風險自檢與匯算清繳實務高級研修班課程,旨在幫助學員排查2019年度個稅扣繳操作中存在的風險漏洞、高效合規做好匯算清繳工作;納稅人可自主選擇由扣繳義務人代辦年度匯算,因此,輔助員工辦理匯算清繳將成為企業財務與人力資源工作者第二季度的一項重點工作。

2019外籍個稅風險盤點、稅收籌劃及年度匯算清繳實務操作  上海 2020/1/14(1天)

2019外籍個稅風險盤點、稅收籌劃及年度匯算清繳實務操作課程,旨在為了使大家更好的把握2020年我國首次實行的個人所得稅年度匯算工作,把握境內個人和外籍個人年度所得稅匯算的操作方法,申報風險和爭議難點問題把控,我們特舉辦本次培訓班;同時,我們也結合明年個稅申報中,CRS的落地實施,綜合分析非居民個人在所得稅申報中的稅收籌劃方法和相關風險把控。

自然人匯繳新紀元背景下個稅核心業務風險排查與破解  上海 2020/1/14(2天)

自然人匯繳新紀元背景下個稅核心業務風險排查與破解課程,旨在立足于個稅匯繳大背景,針對扣繳義務人和納稅人在匯算清繳中的核心業務進行風險排查和破解,同時將實際中工作中常見的個稅錯弊問題全面梳理;以政策為基、以實務為核、以落地為標賦能財務人員新形勢下的個稅風險管控。

新政包圍下的2019匯算清繳填報策略與攻堅實務  北京 2020/1/15(2天)

新政包圍下的2019匯算清繳填報策略與攻堅實務課程,旨在為企業提供與企業生產經營緊密貼合,共存共生的匯算清繳稅務管理思維模型與實務處理辦法;課程全部采用行業實戰案例分析的方法展開,使財務人員從解決實際問題的過程中了解稅法規定的精髓,形成獨立的管理理念,并指導實際工作中遇到的各種復雜問題。

越來越近,我們如何做好個稅匯繳申報
相關內容導讀“申報”
2019外籍個稅風險盤點、稅收籌劃及年度匯算清繳實務操作  上海 2020/1/14(1天)

2019外籍個稅風險盤點、稅收籌劃及年度匯算清繳實務操作課程,旨在為了使大家更好的把握2020年我國首次實行的個人所得稅年度匯算工作,把握境內個人和外籍個人年度所得稅匯算的操作方法,申報風險和爭議難點問題把控,我們特舉辦本次培訓班;同時,我們也結合明年個稅申報中,CRS的落地實施,綜合分析非居民個人在所得稅申報中的稅收籌劃方法和相關風險把控。

2019年企業所得稅匯算清繳輔導與籌劃  廣州 2020/3/18(1天)

2019年企業所得稅匯算清繳輔導與籌劃課程,旨在對目前有效的所得稅法規進行了全面歸納、匯總、分析,結合2019年的所得稅匯算清繳的特點,為企業提供相關輔導,培訓內容結合新稅法的實施及其已經出臺的配套法規,對企業實務操作中可能涉及的問題進行分析,提供可操作的建議,幫助企業在匯算清繳中做好申報與納稅調整,合理控制誤報的稅務風險或者稅務損失。

和相關籌劃……眾多的問題需要我們解決:
  2019年1月1日,新個人所得稅開始實施,新的個人所得稅法對我們影響有多大?我們在日常工作中的涉稅業務如何處理?
  新個人所得稅法首次引入綜合所得以及專項附加扣除的理念,多項專項附加扣除究竟如何進行扣除?應納稅額如何進行計算?加班工資、出差補助、辭退員工補償,要不要交個稅?如果要交,如何計算?
  2020年3月1日開始,第一次個人所得稅匯算清繳即將開始。綜合所得稅年度匯算清繳要怎么計算?如何進行匯繳申報?
  實行新個人所得稅法后,年終獎的個人所得稅又應該如何計算,怎么樣籌劃才劃算?
  社保由稅務系統統一征收,面對新個稅法和社保變化,如何合理籌劃,為企業和個人減負?
  “減稅”的同時,個稅的稽查越來越嚴,如何避免陷入個稅風險?
  面對眾多新問題,會計人員如何輕松處理?
  為此,本機構特別邀請國內著名實戰派財稅專家、頂尖個稅籌劃
相關內容導讀“個稅籌劃”
360度提升財務人員素養、技能、專業等綜合能力  廣州 2020/5/21(1天)

360度提升財務人員素養、技能、專業等綜合能力課程,旨在將打破常規授課形式,完全從提升財務人員的財稅戰略思維出發,結合企業實操案例,深入淺出剖析企業全流程運營的節稅籌劃與風險規避;幫助學員合同簽訂影響企業稅負與風險,介入合同簽訂,提升財務地位;掌控業務,籌劃從基礎開始。

專家、著名社稅改革應對專家、財稅辦公專家李老師親臨廣州主講!!!用生動形象、趣味紛呈的直播課程,圍繞新個稅法帶來的變化、個稅匯算清繳是適用范圍、個稅和社保的全面籌劃,幫助你快速了解新個人所得稅法,掌握個稅改革最新政策,合理有效管控企業和個人稅負,全面降低稅收成本和風險。
  一次培訓必有所獲!一年培訓受益匪淺!參加年費會員培訓后,你會認為“絕對超值”“相見恨晚”!
  【課程收益】
  1、輕松了解個人所得稅相關最新政策,把握政策走向,學會提前應對;
  2、理解個稅匯算清繳的概念和適用范圍,把握企業、個人個人所得稅涉稅實務要點和需要注意的問題;
  3、學會面對新個人所得稅法,企業、個人應該如何合理規劃
  4、理解新政策、新形勢下的個稅風險情況,避免多繳稅、涉風險
  5、面對嚴格的個稅檢查,掌握合理規劃個稅籌劃方案的方法。
  【授課風格】
  授課風格幽默詼諧,辛辣實操,親和力強,關注學員感受,是位極具人格魅力的老師;其講授的課程理論聯系實際、深入淺出,重點突出,現場案例分析并解決學員實際問題;有豐富實踐案例、既有高度又有深度,切實能幫助客戶落地。

課程大綱

第一部分個稅現狀與最新政策解讀
1.1從個稅起源看中國個稅改革,輕松掌握稅法的學習規律
1.2了解個稅基本概念,會計懂稅心不慌
1.3個人所得稅法發展歷程和改革發展方向
1.4明確個稅征稅不征稅范圍,不交冤枉錢
1.5新舊個人所得稅稅率對比,學會新的計稅方法
1.6關于新個人所得稅法的常見問題
新個稅法實施后,年終獎怎么發?
新個稅法實施后,專項附加扣除如何計算?
關于子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息或者住房租金、贍養老人等專項扣除如何操作?
……
第二部分社保、個稅新政策帶來的變化
2.1了解社保構成,掌握最新相關政策帶來的變化
擴大外籍自然人境外所得的納稅義務
由分類征稅到半綜合性征稅
新舊個人所得稅法稅率表對比
“反避稅條款”增加稅收風險
互聯網+大數據下嚴格征收管理
新個稅法實施后,“其他所得”消失,其衍生規定將何去何從?
……
2.2了解社保構成,掌握最新相關政策帶來的變化
社保的內容和特點
社保和公積金的計算和需要注意的問題
社保入稅后,我國財稅與社保改革的方向
了解新變化,輕松處理社保相關問題
2.3企業社保處理常見問題匯總
社保改革影響企業負擔情況分析
養老保險如何進行辦理、查詢、轉移?
社保改嫁過渡期的問題處理
社保、公積金和計提發放工資如何做會計分錄?
商業健康保險如何稅前扣除
第三部分個人所得稅匯算清繳
3.1個稅匯算清繳的概念、申報期限和申報途徑
3.2個稅匯算清繳到底哪些人需要辦?哪些人不需要辦理?
3.3綜合所得稅年度匯算清繳要怎么計算?報表如何填報?
3.4個稅匯算清繳常見問題和注意事項
資料的填報與留存
匯算清繳注意相應的法律責任
匯算清繳相關的退稅和補稅
……
第四部分個人所得稅的風險管控和合理籌劃
4.1了解史上最嚴的個稅管理,信息化帶來的大變化
4.2金三個稅模塊升級,自然人稅收管理系統扣繳客戶端
如何進行自然人稅收管理系統的安裝和準備
自然人稅收管理系統日常操作
自然人稅收管理系統常見問題處理
4.3近期個稅檢查重點疑點分析,努力做到有備無患
國地稅合并后,會計不注意這些內容容易出事!
國地稅大數據集中,稅務部門全責征收、追繳社保
養老保險享受待遇和繳費年限
企業不想繳納社保,員工自愿放棄繳納社保,可以嗎?
按基本工資作為基數,行不行?
企業員工試用期不上社保,行不行?
4.4個人所得稅的納稅籌劃
提高福利減少名義工資
用足政策優惠,減少名義工資
股權激勵納稅籌劃(管理層、員工的股權激勵)
企業高管個人所得稅攻略
……
結束前:互動交流與問題解答
備  注
課程費用:2980元/人(含學習費、資料費、場地活動費、午餐、茶歇、稅費等費用)

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  • kf#cnbm.net.cn    fy1288#vip.163.com(發郵件時請將#改為@)
課程主題:
首年個稅匯算清繳申報實務與個稅籌劃及個稅最新政策解析
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